Faktúry
Počet záznamov: 3305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,43 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 810,00 € | 07.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 568,22 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,71 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | nájomné-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | orez stromov a strih živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 982,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 228,23 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 184,48 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 878,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | doplnenie učebne - elektroinštalačné a IT práce - rozvody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 505,91 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 19,31 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | maliarske práce po zatešení strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NI construct, s.r.o | 46618406 | 4 932,20 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | prenájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 32,39 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | čistenie odlučovača olejov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 354,74 € | 20.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 333,74 € | 20.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | zneškodnenie odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 277,20 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Mesačný poplatok - SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 170,94 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 82,08 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | diaľkové ovládače na bránu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 324,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 262,19 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 58,12 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 448,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 612,18 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | notebooky, klávesnice, myši, káble | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 561,91 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |