Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0389/23 publikácia Spojená škola Ostredková 53242726 Mediaprint-Kapa 35792281 80,28 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0426/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 104,16 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0385/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 306,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0388/23 nájom kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0387/23 nájom kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 64,80 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0386/23 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 preskoly.sk 51692881 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0383/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 10 407,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0384/23 športový materiál pre sekciu HÁ Spojená škola Ostredková 53242726 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 1 947,16 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0382/23 IT materiál, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 873,35 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0381/23 publikácia Spojená škola Ostredková 53242726 VERLAG DASHOFER 35730129 183,60 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0380/23 športový materiál pre sekciu ZÁ Spojená škola Ostredková 53242726 Kokiska 02509016 1 749,78 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0379/23 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 ORTOSHOP.SK 31715486 134,46 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0378/23 publikácia Spojená škola Ostredková 53242726 PETIT PRESS 35790253 69,60 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0377/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 KOMPAVA 36293296 1 455,40 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 GOOD DEALS 50424785 389,35 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 nájom -športová hala DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 revízia výťahu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 ORGO-LIFT 30940630 70,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 nájom - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 8,91 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Kokiska 02509016 517,28 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 549,32 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 náhradný materiál + opravy NTB Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 746,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 H.S.H Sport 61853062 1 644,25 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0339/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 757,12 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0337/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 121,64 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0336/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 856,11 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0340/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PIERRE BAGUETTE 1643451 599,40 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0338/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 317,00 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 vybavenie výškarskeho sektoru Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 000,56 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 lavičky na ihrisko Spojená škola Ostredková 53242726 DELIVER DOORS, s.r.o 45385467 1 269,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 toner do kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 74,63 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra