Faktúry
Počet záznamov: 3305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0268/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 279,89 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | Led svetlá - kabinety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxell | 45559457 | 409,88 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 65,82 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0266/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 678,44 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 535,29 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -188,36 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | otočné uzávery na skrinky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Manutan Slovakia | 35885815 | 288,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 55,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 110,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 115,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | závesné mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 1 099,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 332,92 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 884,96 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,98 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 740,27 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 790,66 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | organizačné zabezpečenie akcie Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 700,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | šeky pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 2 305,19 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 46,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 78,57 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 797,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 025,89 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 310,16 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 895,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |