Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0062/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 115,26 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | drátové myši k počítačom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 286,83 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0024/20 | materiálne vybavenie dieľne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 875,50 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0057/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,90 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 319,36 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0016/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 500,00 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0017/20 | objednávka 7 ks lekárničiek na športové sekcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 780,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0018/20 | ATL - prekážky, struny na kladivo, rúčky na kladivo, disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 650,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/20 | ATL - medicinbaly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REDFROG | 44394357 | 300,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/20 | VO - nákup volejbalových lôpt | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OWO | 36842559 | 670,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0022/20 | notebooky pre výuku žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 132,14 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0021/20 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 800,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0055/20 | výmena routra, boxov + nová kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 581,33 € | 14.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | športový materiál - DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | C2 Šport | 36031143 | 905,00 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | akumulátor ku kamerovému systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 209,79 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REHA SPORT | 45681601 | 539,15 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 701,28 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 544,26 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 462,74 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 867,42 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |