Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/21 | Tlačiareň laserová, webkamera | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 553,90 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 68,56 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 868,06 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 7,34 € | 03.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 03.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | PC zostava stolová aj s príslušenstvom_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 131,34 € | 02.08.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 9,74 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Nájom telefonnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 30.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | Materiál na disemináciu projektov _ CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 11,15 € | 29.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 708,07 € | 29.07.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | Náhradné náplne do tlačiarne_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 441,60 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | Satníkové skrine | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 4 751,40 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | Kancelársky materiál_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 060,85 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 118,75 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | Dataprojektor, náhradná lampa do dataprojektoru, reproduktory k interaktívnej tabuli_projekt CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 406,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Keramická biela tabuľa do triedy rozmerov 240x120 cm | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 305,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Preambule do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Obchod_SVK, s. r. o. | 47175397 | 112,56 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | Zástavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 61,80 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 64,51 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 241,05 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 173,40 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 75 204,38 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |