Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0120/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 267,74 € 06.06.2016 10.06.2016 Faktúra
DFPC/0121/16 Elektrická energia Zálesie 6/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 06.06.2016 10.06.2016 Faktúra
DFB1/0259/16 PHM 16.-31.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 580,73 € 06.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0260/16 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 128,62 € 06.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0261/16 Magnetický panel Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 505,93 € 06.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0262/16 Vypracovanie dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 DAPRO Consulting, s. r .o. 47401931 1 000,00 € 06.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0258/16 SW-CorelDraw Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Gratex International, a.s. 35743468 77,02 € 03.06.2016 07.06.2016 Faktúra
DFPC/0119/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,76 € 03.06.2016 10.06.2016 Faktúra
DFB1/0255/16 El. energia Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 03.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0256/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 15,15 € 03.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0257/16 Daň z nehnuteľnosti 2016 Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 802,83 € 03.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFS1/0119/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 269,31 € 02.06.2016 07.06.2016 Faktúra
DFS1/0120/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 759,55 € 02.06.2016 07.06.2016 Faktúra
DFS2/0033/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 205,12 € 02.06.2016 07.06.2016 Faktúra
DFS2/0034/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 197,60 € 02.06.2016 07.06.2016 Faktúra
DFPC/0118/16 Plyn Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 588,00 € 02.06.2016 10.06.2016 Faktúra
DFB1/0253/16 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 02.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0254/16 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 73,32 € 02.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0252/16 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 345,10 € 02.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0249/16 Ceny na súťaž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 69,58 € 01.06.2016 03.06.2016 Faktúra
DFB1/0250/16 Registrácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 60,00 € 01.06.2016 03.06.2016 Faktúra
DFB1/0251/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 335,04 € 01.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0248/16 Vyšetgrenie,terapia,kontrola Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 340,00 € 01.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0247/16 Tlač na fóliu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 HI-Reklama, s.r.o. 35895471 34,80 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFPC/0116/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,98 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFPC/0117/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 50,85 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFS1/0115/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,76 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFS1/0116/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 10,37 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFS1/0117/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 160,26 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFS1/0118/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 64,49 € 31.05.2016 02.06.2016 Faktúra