Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0570/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 -48,78 € 01.10.2020 02.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MSI, spol. s r.o. 31343015 53,57 € 01.10.2020 02.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 40,32 € 01.10.2020 02.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 136,71 € 01.10.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/20 informačná tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 162,00 € 01.10.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 466,38 € 01.10.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 235,11 € 01.10.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 110,78 € 01.10.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 90,00 € 01.10.2020 13.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 229,97 € 01.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 362,54 € 01.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 94,46 € 01.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0051/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 288,00 € 01.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/20 výcvik ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 725,00 € 01.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 01.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 718,40 € 01.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 224,40 € 01.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/20 tabuľa korková Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 61,80 € 01.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 109,87 € 30.09.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 framipek s.r.o. 31425062 106,97 € 30.09.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 StolárstvoBELAN, s.r.o. 47003707 986,40 € 30.09.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 199,85 € 30.09.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/20 školská pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Skubák - AD REM 11782889 67,00 € 30.09.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 96,71 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 606,37 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0088/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 835,42 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0087/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 836,53 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0086/20 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 418,34 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 921,53 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0085/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 258,18 € 30.09.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra