Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0651/21 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 291,84 € 07.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/21 projektová dokumantácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 4 680,00 € 07.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 2 050,76 € 07.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 102,58 € 06.10.2021 06.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 393,24 € 06.10.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 1 581,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0119/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 91,97 € 06.10.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/21 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 106,80 € 06.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,66 € 06.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/21 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký 51012774 360,00 € 06.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 06.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 196,32 € 05.10.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 598,45 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 131,40 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 329,71 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 39,06 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 59,68 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/21 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 920,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/21 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 950,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 1 145,00 € 05.10.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0115/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 029,22 € 05.10.2021 21.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 891,25 € 05.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,06 € 05.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 124,13 € 04.10.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 367,57 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 266,58 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra