Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0462/19 | lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Anna Galovičová | 42266661 | 12,30 € | 11.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0781/19 | Oprava vzduchotechniky v ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 20 845,80 € | 10.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/19 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 632,00 € | 10.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0776/19 | Predplatné aktualizácií zákonov 2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0783/19 | Pracovný odev | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 247,00 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0779/19 | Tatami | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 1 025,00 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/19 | Sterilizátor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEDIHUM, s.r.o | 35952580 | 450,00 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0777/19 | Boxovacie vrecia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARIANE SK s.r.o. | 44570465 | 504,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/19 | Prilba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DSR consulting, s.r.o | 50451537 | 459,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0459/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 104,00 € | 10.06.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0458/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 611,79 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 996,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/19 | internetové sluýby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/19 | biologický odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 67,61 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0451/19 | potraviny-strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 431,09 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0141/19 | potraviny-strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 601,43 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0068/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 146,06 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0138/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,50 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0139/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 298,15 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0137/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 438,11 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |