Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0437/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 04.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0434/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 209,93 € 04.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 04.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 072,98 € 04.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 26,24 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 112,85 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 863,52 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0131/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 258,39 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 19,37 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 86,99 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 175,86 € 04.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0744/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 12,00 € 03.06.2019 03.07.2019 Objednávka
VOBJ/0741/19 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 421,00 € 03.06.2019 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0740/19 Rámovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 69,00 € 03.06.2019 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0743/19 Tričká Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 156,00 € 03.06.2019 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0742/19 Oprava motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 215,00 € 03.06.2019 18.06.2019 Objednávka
DFB1/0433/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 03.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 03.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0431/19 registrácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 190,00 € 03.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra