Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0469/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 714,97 € 12.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/19 ekasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 823,00 € 12.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Krimar s.r.o 28626249 434,70 € 12.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0792/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 46,00 € 11.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0791/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 146,00 € 11.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0785/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 14,00 € 11.06.2019 03.07.2019 Objednávka
VOBJ/0790/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 246,00 € 11.06.2019 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0786/19 e-kasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 823,00 € 11.06.2019 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0794/19 Zápisníky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 40,00 € 11.06.2019 27.06.2019 Objednávka
VOBJ/0789/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,00 € 11.06.2019 27.06.2019 Objednávka
VOBJ/0788/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 208,00 € 11.06.2019 27.06.2019 Objednávka
VOBJ/0787/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,00 € 11.06.2019 27.06.2019 Objednávka
DFB1/0465/19 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 150,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 789,20 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0463/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 52,84 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0461/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 233,28 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0460/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 264,46 € 11.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0467/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DSR consulting, s.r.o 50451537 458,40 € 11.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Renáta Hrobová STEPS NITRA 40494748 218,00 € 11.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 61,49 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra