Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0728/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 9,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Objednávka
VOBJ/0729/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 62,00 € 30.05.2019 25.06.2019 Objednávka
VOBJ/0723/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 5,00 € 30.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0722/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 111,00 € 30.05.2019 18.06.2019 Objednávka
DFB1/0424/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 241,78 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/19 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 240,00 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 103,66 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 39,46 € 30.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 63,43 € 30.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
3/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kreatívne centrum s.r.o. 36766399 Nájmy a prenájmy 12,00 € 30.05.2019 30.05.2019 30.06.2019 03.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0717/19 Trafostanica úradná skúška Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 480,00 € 29.05.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0716/19 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 927,00 € 29.05.2019 28.06.2019 Objednávka
VOBJ/0719/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,00 € 29.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0715/19 Oprava pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 923,00 € 29.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0714/19 Plodíky šťuka, zubáč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 1 920,00 € 29.05.2019 11.06.2019 Objednávka
DFB1/0421/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 899,20 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 738,58 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 17,40 € 29.05.2019 02.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/19 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G.P.R. spol.s.r.o. 17319463 375,53 € 29.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra