Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0728/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,00 € | 30.05.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0729/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,00 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,00 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 111,00 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0424/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 241,78 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/19 | autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 240,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 103,66 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 39,46 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,43 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kreatívne centrum s.r.o. | 36766399 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 30.06.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/0717/19 | Trafostanica úradná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 480,00 € | 29.05.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0716/19 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 927,00 € | 29.05.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 18,00 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0715/19 | Oprava pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 4 923,00 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0714/19 | Plodíky šťuka, zubáč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 1 920,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0421/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,20 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0133/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 738,58 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 17,40 € | 29.05.2019 | 02.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/19 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G.P.R. spol.s.r.o. | 17319463 | 375,53 € | 29.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |