Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0404/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHOVRYB s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.07.2020 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0399/20 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 253,00 € | 20.07.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0403/20 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 227,00 € | 20.07.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0405/20 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 457,00 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0396/20 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 430,00 € | 20.07.2020 | 26.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0402/20 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 1 097,00 € | 20.07.2020 | 26.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0404/20 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 292,00 € | 20.07.2020 | 26.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0394/20 | Oprava klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 605,00 € | 20.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0393/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 204,00 € | 20.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0400/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 360,00 € | 20.07.2020 | 19.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0398/20 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 410,00 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0397/20 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 279,00 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0395/20 | Školský nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 003,36 € | 20.07.2020 | 20.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0402/20 | stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 936,00 € | 20.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 300,59 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 20.07.2020 | 20.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 354,93 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,40 € | 17.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119,92 € | 17.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |