Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0705/20 Oprava motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 690,00 € 22.10.2020 23.11.2020 Objednávka
DFB1/0628/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 186,00 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 505,82 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/20 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 683,08 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/20 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Energoplyn, spol. s.r.o. 35792965 992,04 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 275,00 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 985,05 € 21.10.2020 09.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,80 € 21.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/20 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 712,68 € 21.10.2020 27.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/20 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 863,64 € 21.10.2020 27.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0701/20 Kryty na úle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 540,00 € 20.10.2020 23.11.2020 Objednávka
VOBJ/0698/20 Kalendáre Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REPRE, s.r.o. 35810122 123,00 € 20.10.2020 23.11.2020 Objednávka
VOBJ/0704/20 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 252,00 € 20.10.2020 16.11.2020 Objednávka
VOBJ/0702/20 Maliarsky tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 26,00 € 20.10.2020 13.11.2020 Objednávka
VOBJ/0703/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 114,00 € 20.10.2020 02.11.2020 Objednávka
DFS1/0109/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 889,41 € 20.10.2020 29.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,79 € 20.10.2020 29.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 31,69 € 20.10.2020 29.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
151371/1/2020 Rámcová kúpna zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas, spol. s r. o. 00685852 Iné 0,17 € 19.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFPC/0164/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 288,08 € 19.10.2020 09.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra