Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0274/20 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 6 187,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0271/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 147,76 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2020/03/02 | Zmluva o kolektívnom členstve v Slovenskom zväze včelárov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | Iné | 100,00 € | 18.05.2020 | 21.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0326/20 | Hnoj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marian Hrdlička | 31812287 | 228,00 € | 18.05.2020 | 24.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0324/20 | Oprava kosačky za traktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 866,00 € | 18.05.2020 | 17.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0325/20 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 169,00 € | 18.05.2020 | 15.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/20 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,00 € | 18.05.2020 | 15.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0323/20 | Kontrola pracoviska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 240,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0264/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 847,20 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0265/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 7,81 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0266/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 862,46 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0267/20 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 250,01 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0261/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 81,44 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0259/20 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0260/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 363,54 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0262/20 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0263/20 | kancelárske tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 290,10 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0322/20 | Oprava brány | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 349,00 € | 12.05.2020 | 17.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0258/20 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 540,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0257/20 | inter. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |