Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0181/20 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 539,52 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 759,60 € 02.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 091,99 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 502,14 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 329,02 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 148,71 € 02.04.2020 14.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/20 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WETTRANS ŽILINA, s.r.o. 36798550 70,00 € 31.03.2020 14.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 91,15 € 31.03.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/20 príspevok na stravu zanestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 139,15 € 31.03.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/20 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 194,80 € 30.03.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 427,89 € 30.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/20 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,92 € 30.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 156,73 € 30.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 40,57 € 30.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0266/20 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 291,00 € 27.03.2020 25.05.2020 Objednávka
VOBJ/0267/20 Závažie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 18,00 € 27.03.2020 27.04.2020 Objednávka