Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0265/20 Aktualizácia Vema Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 165,00 € 27.03.2020 24.04.2020 Objednávka
DFS2/0027/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 673,37 € 27.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 228,99 € 26.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/20 vodne stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 880,45 € 26.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/20 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 869,18 € 26.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 217,61 € 26.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/20 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 850,04 € 26.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/20 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.03.2020 30.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAMEX spol.s r.o. 17319871 678,40 € 25.03.2020 26.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/20 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 086,96 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/20 PC-ser.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 483,84 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 348,48 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/20 jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 840,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 60,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 552,35 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 377,87 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 114,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0263/20 Spustenie čerpacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 23.03.2020 30.04.2020 Objednávka
DFPC/0060/20 filter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Róbert Krakovský Róbert Trust oprava elektrospotrebičov 32876998 8,90 € 23.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/20 spotr.tovaar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 77,20 € 23.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra