Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0147/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 159,24 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/20 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 110,33 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 48,34 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 401,23 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 225,52 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/20 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 394,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/20 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 998,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0253/20 PD Čiastočná rekonštrukcia Domova mládeže Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Architekt, s.r.o. 44398999 3 950,00 € 10.03.2020 15.07.2020 Objednávka
VOBJ/0250/20 Dezinfekčný prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 92,00 € 10.03.2020 27.04.2020 Objednávka
VOBJ/0249/20 Dezinfekčný prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 323,00 € 10.03.2020 27.04.2020 Objednávka
VOBJ/0248/20 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 340,00 € 10.03.2020 27.04.2020 Objednávka
VOBJ/0252/20 Výučba praktického výcviku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 300,00 € 10.03.2020 24.04.2020 Objednávka
VOBJ/0256/20 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 157,00 € 10.03.2020 23.04.2020 Objednávka
VOBJ/0251/20 Pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 195,00 € 10.03.2020 23.04.2020 Objednávka
VOBJ/0257/20 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 428,00 € 10.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0255/20 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 218,00 € 10.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0254/20 Oprava zbraní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 229,00 € 10.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0247/20 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 553,00 € 10.03.2020 14.04.2020 Objednávka
DFB1/0144/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 329,16 € 10.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/20 čistiace prostiedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 623,04 € 10.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra