Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0074/23 Korkové tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 96,00 € 23.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0072/23 Orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 171,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0071/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Objednávka
VOBJ/0070/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 276,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0069/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0068/23 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 77,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VOBJ/0066/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 014,00 € 23.01.2023 17.02.2023 Objednávka
VOBJ/0065/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 504,00 € 23.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/23 účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/23 ser.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 108,80 € 23.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0073/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 409,00 € 20.01.2023 26.01.2023 Objednávka
DFS1/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 882,39 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 983,30 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 261,29 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,49 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 264,11 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 260,67 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0064/23 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 576,00 € 19.01.2023 15.02.2023 Objednávka