Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0009/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 079,41 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0009/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 113,47 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0042/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,39 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0078/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 124,00 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0077/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 373,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0087/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 97,00 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0085/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 599,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0083/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 828,00 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0082/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 291,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0081/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 851,00 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0036/23 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NOVO PARTS TRADE KFT. | 23944774 | 163,85 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0035/23 | vysavač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 70,89 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0038/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 408,40 € | 24.01.2023 | 27.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0040/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 341,15 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0037/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SHOP ZONE s.r.o. | 47777869 | 105,99 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0005/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,57 € | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0006/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 168,91 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0039/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0076/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 134,00 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0075/23 | Kancelárske stoličky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 818,00 € | 23.01.2023 | 17.02.2023 | Objednávka |