Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0016/23 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,33 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/23 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Arender s.r.o. | 53627695 | 562,95 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0066/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0065/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0064/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 231,49 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0120/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 310,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0119/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 60,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0118/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 460,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0117/23 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 769,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0116/23 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 342,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0114/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 20,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0113/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 20,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0112/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 441,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0111/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 453,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0110/23 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 386,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0108/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 246,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0107/23 | Havarijne poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 389,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0106/23 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 389,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0103/23 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 730,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0176/23 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 993,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka |