Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 484,60 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 510,24 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 385,20 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 013,32 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 261,69 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 392,80 € 17.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0165/23 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 16.02.2023 21.03.2023 Objednávka
VOBJ/0161/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 218,00 € 16.02.2023 17.03.2023 Objednávka
VOBJ/0160/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 277,00 € 16.02.2023 16.03.2023 Objednávka
VOBJ/0159/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0158/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 915,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0157/23 Prací prášok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 681,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0156/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 480,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
DFB1/0103/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 266,40 € 16.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 384,08 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 227,30 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0201/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 35,00 € 15.02.2023 28.02.2023 Objednávka
DFB1/0100/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 114,92 € 15.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0207/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 192,00 € 14.02.2023 28.03.2023 Objednávka