Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0167/23 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 22.02.2023 21.03.2023 Objednávka
VOBJ/0166/23 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 050,00 € 22.02.2023 21.03.2023 Objednávka
VOBJ/0164/23 Oprava SC339EE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 495,00 € 22.02.2023 17.03.2023 Objednávka
VOBJ/0163/23 Oprava SC339EE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 297,00 € 22.02.2023 17.03.2023 Objednávka
VOBJ/0162/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 292,00 € 22.02.2023 17.03.2023 Objednávka
VOBJ/0153/23 Preprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 384,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Objednávka
VOBJ/0184/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 399,00 € 22.02.2023 27.03.2023 Objednávka
VOBJ/0183/23 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 263,00 € 22.02.2023 21.03.2023 Objednávka
DFPC/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,34 € 22.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REVIZIE TI s.r.o. 47913771 240,00 € 22.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 246,00 € 21.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 114,32 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,63 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 205,04 € 20.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 17.02.2023 20.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,30 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 452,48 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 440,87 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra