Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0018/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 91,80 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 275,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 651,13 € 06.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 045,81 € 06.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0154/23 Ďiaľkové ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 484,00 € 03.02.2023 14.03.2023 Objednávka
VOBJ/0145/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 400,00 € 03.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0144/23 Pranie Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 333,00 € 03.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0142/23 Materiál na opravu motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 127,00 € 03.02.2023 09.03.2023 Objednávka
VOBJ/0141/23 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 234,00 € 03.02.2023 09.03.2023 Objednávka
VOBJ/0140/23 Nerezový box Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 396,00 € 03.02.2023 08.03.2023 Objednávka
VOBJ/0139/23 Kyslíkový reaktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 772,00 € 03.02.2023 08.03.2023 Objednávka
VOBJ/0138/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
VOBJ/0137/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
VOBJ/0136/23 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 9 000,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
VOBJ/0135/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 224,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
VOBJ/0134/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 023,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
VOBJ/0133/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 161,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Objednávka
DFPC/0014/23 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 125,46 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/23 HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 388,33 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra