Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0563/23 učebnica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0007/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 10 320,00 € 11.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0611/23 Oprava PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 50,00 € 10.07.2023 20.07.2023 Objednávka
VOBJ/0610/23 Vŕtačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MELLIFICA s.r.o 51811618 135,00 € 10.07.2023 20.07.2023 Objednávka
VOBJ/0608/23 Tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,00 € 10.07.2023 02.08.2023 Objednávka
VOBJ/0607/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 731,00 € 10.07.2023 02.08.2023 Objednávka
VOBJ/0606/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 48,00 € 10.07.2023 24.07.2023 Objednávka
VOBJ/0605/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 700,00 € 10.07.2023 25.08.2023 Objednávka
VOBJ/0633/23 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 58,00 € 10.07.2023 28.08.2023 Objednávka
DFB1/0556/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 509,68 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 5,64 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 657,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 302,22 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 179,52 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 202,08 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 661,55 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 47,73 € 10.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0604/23 Update DB Oracle 19c Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 240,00 € 07.07.2023 28.07.2023 Objednávka