Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0018/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 91,80 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0068/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,06 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0070/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 275,00 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0017/23 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 651,13 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0067/23 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 045,81 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0154/23 | Ďiaľkové ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 484,00 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0145/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 400,00 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0144/23 | Pranie Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 333,00 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0142/23 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 127,00 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0141/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 234,00 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0140/23 | Nerezový box | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 396,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0139/23 | Kyslíkový reaktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 772,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0138/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0137/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 64,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0136/23 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 9 000,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0135/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 224,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0134/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 023,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0133/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 161,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
DFPC/0014/23 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 125,46 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0015/23 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,33 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |