Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0149/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,00 € 07.02.2023 10.03.2023 Objednávka
DFS1/0014/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 74,58 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 269,00 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 275,93 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 96,39 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/23 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 382,25 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/23 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 304,30 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 691,82 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/23 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 600,63 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0152/23 Potraviny Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 622,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0150/23 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 145,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0148/23 Servis pokladne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 82,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0147/23 aSc strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 50,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0146/23 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 164,00 € 06.02.2023 10.03.2023 Objednávka
VOBJ/0190/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 122,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Objednávka
VOBJ/0188/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 246,00 € 06.02.2023 27.02.2023 Objednávka
VOBJ/0187/23 Náboje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 206,00 € 06.02.2023 27.02.2023 Objednávka
DFB1/0069/23 projektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 3 924,00 € 06.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra