Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29233

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0424/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 506,95 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 1 040,00 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 140,90 € 17.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0511/24 Kryt na ventilátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BODY FIT s.r.o. 46862579 23,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB1/0420/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 16.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/24 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 211,19 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 190,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 213,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 348,57 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drab s.r.o. 55248691 1 225,93 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,07 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 655,36 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 655,36 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,60 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0504/24 Rastliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drab s.r.o. 55248691 1 226,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0482/24 Dodávka a výmena žalúzií a sieťok na ŠI Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Magula - Mima 13981706 30 138,00 € 15.05.2024 15.05.2024 Objednávka
VOBJ/0490/24 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 659,00 € 15.05.2024 19.06.2024 Objednávka