Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0694/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 429,00 € 04.09.2023 19.09.2023 Objednávka
VOBJ/0693/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 492,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Objednávka
VOBJ/0692/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 376,00 € 04.09.2023 05.10.2023 Objednávka
VOBJ/0691/23 Montáž RAS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 983,00 € 04.09.2023 27.09.2023 Objednávka
VOBJ/0690/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 616,00 € 04.09.2023 27.09.2023 Objednávka
VOBJ/0689/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 429,00 € 04.09.2023 22.09.2023 Objednávka
VOBJ/0688/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 422,00 € 04.09.2023 19.09.2023 Objednávka
VOBJ/0687/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 542,00 € 04.09.2023 28.09.2023 Objednávka
VOBJ/0686/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 348,00 € 04.09.2023 05.10.2023 Objednávka
VOBJ/0685/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 26,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Objednávka
DFB1/0671/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kameník 520102815 35,45 € 04.09.2023 05.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 611,64 € 04.09.2023 06.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/23 veter,služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 282,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/23 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 623,81 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,44 € 04.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra