Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29233

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0518/24 Členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava 30779596 50,00 € 23.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFS2/0072/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 237,19 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 577,15 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 608,10 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/24 daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 4 042,92 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 307,73 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 543,07 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 385,40 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0442/24 škol.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 146,09 € 23.05.2024 23.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0520/24 Oprava strechy a svetlíkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MUREX s.r.o. 36580023 49 031,13 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
VOBJ/0519/24 Maľovanie školskej jedálne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RENOVIA s.r.o. 47804262 33 659,65 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFB1/0441/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 215,01 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 837,07 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 801,04 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/24 betónova zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 178,24 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/24 verejné obstarávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 4 320,00 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0438/24 školské pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMCUBIO s.r.o. 55639062 289,95 € 22.05.2024 23.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0513/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sirex Group s.r.o. 48244171 146,00 € 21.05.2024 18.06.2024 Objednávka
DFB1/0434/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 270,00 € 21.05.2024 27.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0433/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 646,52 € 21.05.2024 27.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra