Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25526
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0048/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 473,89 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 30,46 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0035/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 794,04 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0031/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 026,14 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0218/23 | Oprava havárie kanalizácie v kuchyni SOŠ v Bernolákove | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 11 640,00 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0261/23 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 20,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0260/23 | Ubytovanie ERAZMUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Istrochem reality, a.s. | 35797525 | 2 288,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0259/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 621,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0258/23 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 876,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0256/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 473,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0255/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 586,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0254/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0253/23 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 80,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0252/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 652,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0251/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 776,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0250/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 178,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0249/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 536,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0248/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 814,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0247/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 179,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
DFS1/0032/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 412,81 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |