Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26776
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0742/23 | Testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 104,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0741/23 | Oprava stropu na chodbe | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. | 52389880 | 5 950,54 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
DFPC/0141/23 | testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 104,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0142/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0740/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0739/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 355,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0738/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 433,00 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0736/23 | Viazač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 54,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0735/23 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0734/23 | Tlaková sprcha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 480,00 € | 11.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0733/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 241,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0732/23 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 250,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0747/23 | Nastavenie hodín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0697/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/23 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 654,37 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0701/23 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 246,48 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0699/23 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 928,80 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0700/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 539,90 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0703/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 45,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0140/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 643,97 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |