Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0039/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 97,90 € 24.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 2,75 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,70 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,40 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 535,52 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 651,38 € 23.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROMA-SERVIS spol. s r.o. 36772836 5 944,06 € 23.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 084,76 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 335,12 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 Iné 0,00 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VET POINT s.r.o. 36804142 Iné 0,00 € 23.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0202/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Kuruc - DYNAX 14192896 567,95 € 22.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 289,09 € 22.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 262,80 € 21.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 49,02 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 382,34 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 398,17 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 47,80 € 21.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra