Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0008/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0046/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,00 € 11.01.2023 26.01.2023 Objednávka
VOBJ/0040/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 080,00 € 11.01.2023 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/0036/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 114,00 € 11.01.2023 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/0035/23 Vysávač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 71,00 € 11.01.2023 23.01.2023 Objednávka
VOBJ/0034/23 Oprava bŕzd, STK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 348,00 € 11.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0033/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 75,00 € 11.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0032/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,00 € 11.01.2023 25.01.2023 Objednávka
VOBJ/0057/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 456,00 € 11.01.2023 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/0055/23 Farba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 115,00 € 11.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0054/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 473,00 € 11.01.2023 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/0053/23 Videovrátnik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 936,00 € 11.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/1034/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 471,96 € 11.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 270,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 109,84 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 389,72 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,60 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/23 kanc.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,47 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra