Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28587

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1264/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 419,46 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1263/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 702,89 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1262/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 582,96 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1271/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -369,88 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1266/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -11 938,44 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0040/25 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 114,00 € 14.01.2025 04.02.2025 Objednávka
VOBJ/0042/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 84,00 € 14.01.2025 27.01.2025 Objednávka
VOBJ/0041/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 337,00 € 14.01.2025 27.01.2025 Objednávka
VOBJ/0038/25 Oprava komína Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMINOX - Robert Kuczman 34429239 571,00 € 13.01.2025 04.02.2025 Objednávka
VOBJ/0035/25 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,00 € 13.01.2025 28.01.2025 Objednávka
VOBJ/0034/25 Potravina ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 262,00 € 13.01.2025 27.01.2025 Objednávka
VOBJ/0033/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 350,00 € 13.01.2025 27.01.2025 Objednávka
VOBJ/0036/25 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 131,00 € 13.01.2025 23.01.2025 Objednávka
DFB1/1261/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 512,52 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1260/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 593,58 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1259/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,54 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1258/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 351,44 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/25 štúdia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Technologická a.s. 45471681 861,00 € 13.01.2025 20.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 420,32 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 199,69 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra