Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0042/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 4,67 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0234/18 | Členský príspevok SJF 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 36,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0233/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. | 50928856 | 3 500,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0497/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 60,00 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0496/18 | Oprava vodovodného potrubia SOŠ Be | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 788,00 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0494/18 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 198,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0498/18 | Materiál na opravu a údržbu prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 507,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Objednávka | |||||
| Dohoda o vzájomnej spolupráci | Dohoda o vzájomnej spolupráci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Letecký klub Dubová | 42413958 | Iné | 0,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 26.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB1/0232/18 | Hnojivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Horváth Miroslav, Záhradnícke a sadovnícke služby | 30916577 | 156,50 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0231/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0230/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0229/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 308,38 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0228/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0227/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 250,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0065/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 786,45 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0063/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0062/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0061/18 | Identifikačné zariadenie pre autoškolu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 13,44 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0064/18 | Cestné kužele | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 372,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |