Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0183/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 43,42 € 30.09.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 322,17 € 30.09.2018 12.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0993/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 81,00 € 28.09.2018 18.12.2018 Objednávka
VOBJ/0989/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 55,00 € 28.09.2018 12.11.2018 Objednávka
VOBJ/0994/18 Servisné práce vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 980,00 € 28.09.2018 07.11.2018 Objednávka
VOBJ/0995/18 Aktualizácia programu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 40,00 € 28.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0992/18 Služby v autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 470,00 € 28.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0991/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 248,00 € 28.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0990/18 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 341,00 € 28.09.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/0988/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 367,00 € 28.09.2018 24.10.2018 Objednávka
DFB1/0622/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 709,50 € 28.09.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIKROP ČEBÍN a.s. 46991743 76,23 € 28.09.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/18 Autobusová doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Galovič – Trans s.r.o. 51262215 540,00 € 28.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/18 Servis a oprava ERP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Liďák 34854398 72,00 € 28.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 284,08 € 28.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,71 € 28.09.2018 01.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 98,27 € 28.09.2018 01.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/18 Autobusová doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Hucík 14055422 380,00 € 27.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 540,20 € 27.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 30,62 € 27.09.2018 02.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra