Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0281/18 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0573/18 | Horec VI.-XII.2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 345,00 € | 21.05.2018 | 21.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0563/18 | Doplnky pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 111,00 € | 21.05.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0572/18 | Demontáž a prevoz vonkajšej jazdiarne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 600,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0571/18 | Demontáž krytiny a krovu senníku v Zálesí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 780,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0570/18 | Kompresor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 080,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0566/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 21,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0565/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0562/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 209,00 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0561/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 58,00 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/18 | Črepníky do vestibulu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CASTÍLIA s.r.o. | 35773481 | 809,00 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0574/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,00 € | 21.05.2018 | 01.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0569/18 | Materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 323,00 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0568/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,00 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 230,00 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0279/18 | Oprava PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 768,00 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0280/18 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 218,40 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0560/18 | Potraviny ŠJ -Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 51,00 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0276/18 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 540,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0278/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |