Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0859/18 Revízia EZS alarmov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 480,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0856/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 48,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0855/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Objednávka
035/18 Kúpna zmluva-rámcová Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 Iné 0,00 € 03.09.2018 03.09.2018 10.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFS1/0147/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 759,64 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 161,41 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 71,10 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/18 Technický dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 560,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 120,14 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 447,10 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,64 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 512,54 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -43,16 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 270,95 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0861/18 UP-učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 4 199,00 € 01.09.2018 28.09.2018 Objednávka
VOBJ/0850/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 51,00 € 31.08.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0849/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 284,00 € 31.08.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0851/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 164,00 € 31.08.2018 05.10.2018 Objednávka
VOBJ/0845/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 221,00 € 31.08.2018 01.10.2018 Objednávka