Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0519/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 257,00 € 23.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/18 Vysávače, filtre, varné kanvice, dvojplatnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 644,84 € 23.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0807/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 52,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0808/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0809/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 84,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0805/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 77,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0810/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 256,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0806/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 121,00 € 22.08.2018 10.09.2018 Objednávka
DFB1/0517/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 59,52 € 22.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0804/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 118,00 € 21.08.2018 10.09.2018 Objednávka
DFPC/0129/18 Servis a údržba dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 360,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/18 Servis a údržba dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 360,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 27,42 € 21.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0803/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 406,00 € 20.08.2018 08.10.2018 Objednávka
VOBJ/0802/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 71,00 € 20.08.2018 10.09.2018 Objednávka
4729/2018/VDJ Zmluva o poskytnutí služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. 36856096 Iné 698,72 € 20.08.2018 20.08.2018 31.10.2018 05.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0514/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PVOD živočíšna výroba s.r.o. 47970553 758,40 € 20.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PVOD živočíšna výroba s.r.o. 47970553 480,00 € 20.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 289,89 € 17.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 218,96 € 17.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra