Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0519/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 257,00 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0518/18 | Vysávače, filtre, varné kanvice, dvojplatnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 644,84 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0807/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 52,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0808/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0809/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 84,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0805/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 77,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 256,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0806/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 121,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0517/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 59,52 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0804/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 118,00 € | 21.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0129/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0515/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 27,42 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0803/18 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 406,00 € | 20.08.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0802/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 71,00 € | 20.08.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| 4729/2018/VDJ | Zmluva o poskytnutí služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 36856096 | Iné | 698,72 € | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 31.10.2018 | 05.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB1/0514/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 758,40 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 480,00 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0512/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 289,89 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0128/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 218,96 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |