Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0112/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 81,50 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0113/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 263,58 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Swiss Re Management AG, organizačná zložka | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0233/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 226,00 € | 14.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0228/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 25,00 € | 14.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0230/19 | Kniha ERP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. | 36533432 | 15,00 € | 14.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0235/19 | Materiál na opravu auta SC759FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 830,00 € | 14.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0234/19 | Material na opravu SC178EZ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 922,00 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0231/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 39,00 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0229/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 180,00 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0232/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 342,00 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0109/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 241,78 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0111/19 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 1 012,00 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0110/19 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 260,00 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0108/19 | kancelárska stolička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 102,60 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0107/19 | materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 196,88 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0031/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 167,36 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,30 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0215/19 | Oprava transformačnej stanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 7 182,00 € | 13.02.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0218/19 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TAZO, s.r.o. | 45965323 | 1 029,00 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka |