Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0068/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 80,70 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0161/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 112,27 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0915/18 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 48,00 € | 11.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0917/18 | Členské ISIC/ITIC/REVIT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 760,00 € | 11.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0919/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 178,00 € | 11.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0918/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 305,00 € | 11.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0914/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 35,00 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0913/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 31,00 € | 11.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0916/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 26,00 € | 11.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0576/18 | Revízia EZS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 480,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0575/18 | Vybavenie spoločenskej miestnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 91,92 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0574/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 399,42 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0577/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -181,27 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0906/18 | Priemyselný vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Brands Made in Berlin a.s. | 48276723 | 105,00 € | 10.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0909/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 100,00 € | 10.09.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0908/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 277,00 € | 10.09.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0896/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 38,00 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0912/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 288,00 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0901/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 17,00 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0899/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 50,00 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka |