Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0191/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,00 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0201/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 48,00 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0202/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 61,00 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0199/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 69,00 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0200/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 209,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0194/19 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vydavateľstvo EPOS, s.r.o., | 31572693 | 360,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0192/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 267,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Objednávka | ||||||
| DFB1/0098/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,12 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0097/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 362,02 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0096/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 724,72 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/19 | veterinárne služby a lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 697,50 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/19 | motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 979,80 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0114/19 | El. energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 184,29 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0100/19 | aktualizácia inter.stránky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0099/19 | biologický odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 92,81 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 82,87 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 280,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0190/19 | Potraviny školská jedáleň Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 23,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0187/19 | Lyžiarský výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 2 640,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0189/19 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 320,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka |