Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0191/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 75,00 € 11.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0201/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 48,00 € 11.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0202/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 61,00 € 11.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0199/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 69,00 € 11.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0200/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 209,00 € 11.02.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0194/19 Inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vydavateľstvo EPOS, s.r.o., 31572693 360,00 € 11.02.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0192/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 267,00 € 11.02.2019 15.02.2019 Objednávka
DFB1/0098/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 518,12 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 362,02 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 724,72 € 11.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 697,50 € 11.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 979,80 € 11.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/19 El. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2 184,29 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/19 aktualizácia inter.stránky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/19 biologický odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 92,81 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 82,87 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 280,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0190/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 23,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0187/19 Lyžiarský výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 640,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0189/19 Potraviny - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 320,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka