Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4289

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40180413 učebnice CJ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Richard Šrobár - Littera 33580511 135,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
40180414 chemikálie kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 591,60 € 21.12.2018 28.01.2019 Faktúra
40180412 vianočné posedenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MARRAS s.r.o. 47755563 575,00 € 20.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180411 kontrola HP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 988,25 € 20.12.2018 07.01.2019 Faktúra
40180405 vývoz vyrad.zariad.dielní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ján Valachovič VAPA 33034397 3 720,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180406 odvoz odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 840,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180407 mat.internet ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ing. Tomáš Cabicar - Smart 37027697 1 920,36 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180408 mat., práca internet ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ing. Tomáš Cabicar - Smart 37027697 5 553,36 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180400 chladnička, rúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza .sk. s.r.o. 36562939 478,69 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
40180398 herný PC, adaptér Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza .sk. s.r.o. 36562939 1 640,50 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180399 okuliare na VT Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 L.S.FERRUM s.r.o. 47698934 585,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180403 služba pov.osoby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DEMATA s.r.o. 46298517 492,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180404 havária TUV ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HS Non-stop s.r.o. 50251180 3 900,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180009 projekt.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 928,80 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180010 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 218,60 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180011 projekt.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 4 844,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180012 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 915,20 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180013 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 903,60 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180014 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 4 832,40 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180008 výmena ST v OST tepla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jerulo s.r.o. 51464578 48 906,74 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra