Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170071 | beton jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESPOR,spol.s.r.o. | 31340326 | 36,54 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170065 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 220,86 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170066 | telefon 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,14 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170067 | plyn 2/2017, plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 256,48 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170068 | servisná prehl.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 320,90 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170072 | služba IT 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 850,00 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170073 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 80,00 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170064 | oprava bež.pásu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 76,00 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170061 | internet 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170062 | telefon 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 250,20 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170063 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170060 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 12 000,00 € | 07.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170059 | materiál na opr.jazierka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESPOR,spol.s.r.o. | 31340326 | 51,80 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170058 | toner,kábel,prdlž. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 227,38 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170055 | el.energia škola 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170056 | plyn 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170057 | voda , voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 898,70 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170054 | služba 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170053 | oprava požiarneho vodovodu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Peťko Vladimír PROFISTAV | 35495391 | 9 970,00 € | 28.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170052 | oprava v trafost. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Krištofovič Miroslav STRATUS | 17345723 | 2 127,60 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |