Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180375 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 381,85 € | 05.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180374 | správa siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180367 | graf.práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 360,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 44180004 | AIO Eliteboard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 380,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180369 | motor.kosacka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gatner Elektromarket s.r.o. | 28585925 | 255,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180368 | mob.stojan | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 250,00 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180370 | mat.internet ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 523,66 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180365 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 309,29 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180366 | meranie znečist.- kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VÚEZ, a.s. | 36522457 | 528,00 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180362 | sedacie vaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 322,80 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180361 | koberec | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 65,66 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180359 | účast.poplatok žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 124,50 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180360 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 193,92 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180358 | služby siete IV.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180357 | píla lupienková | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zváračky - obchod.sk | 05595436 | 111,50 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180356 | poličky,regál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MOB Interier, s.r.o. | 44948271 | 194,90 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180353 | kurz prvej pom.zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 137,50 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180354 | mat.drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 438,64 € | 21.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180363 | poist.os.OA Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180364 | poist.osoob OA DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 49,00 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |