Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180427 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 321,72 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180422 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 472,45 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190007 | adapter,kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 386,98 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190008 | projektory,držiaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 460,38 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190010 | člen.poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 84,00 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180421 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190036 | dotlač proj.dokumentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bittner repro s.r.o. | 35970677 | 1 002,01 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190009 | funkč.inov.vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Univerzita Komenského v Bratislava | 0039786509 | 130,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180420 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 160,58 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190006 | prezentacia SOŠ TaR na google | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 324,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180419 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3 101,70 € | 08.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190004 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180418 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190005 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 900,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180416 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180417 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 031,31 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190001 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 04.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190002 | poist.osoby OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 04.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180415 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 438,49 € | 28.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190003 | časopisy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 28.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |