Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180014 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180015 | opr.strechy škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 3 551,37 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180016 | GSM teplotný snímač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Vladimír Kováč-PC Partner | 10835555 | 152,92 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180017 | dezinsekcia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 734,40 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180012 | kontajner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 187,20 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180011 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180019 | účastícky poplatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 91,38 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180010 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180028 | PZP PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 106,55 € | 29.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
40170390 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40170388 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 044,14 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
40180007 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
40180008 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 12 150,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
40180009 | strav.listky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
40170389 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 436,50 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
40170387 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 241,18 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
40180005 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
40170383 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,28 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
40170384 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 756,73 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
40170385 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 248,70 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |