Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180115 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 215,08 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
40180112 | náhrad.kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
40180111 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
40180131 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 54,00 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
40180113 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 458,56 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
40180114 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 231,22 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
40180171 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 18.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180109 | opr.kosačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 279,65 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180108 | náhradné kluče SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,14 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180107 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,88 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 673,57 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180103 | strava občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 805,70 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180105 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 301,27 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180102 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,86 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180101 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,62 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180104 | taniere ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 55,46 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180099 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 738,58 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180098 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180100 | učebná pomôcka AJ,NJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 58,30 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |