Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40180158 PPC kampaň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 324,00 € 05.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180152 kluče ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 24,14 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180154 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 859,00 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180151 opr.kopírky TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JANUS SK, spol. s r.o. 46560050 187,92 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180155 čistenie prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HS Non-stop s.r.o. 50251180 720,00 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180156 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Bordáč 35085665 1 176,00 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180157 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Bordáč 35085665 1 190,40 € 04.06.2018 12.06.2018 Faktúra
40180149 strav.lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 18 000,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
40180150 služba pov.osoby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DEMATA s.r.o. 46298517 450,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
40180153 stráž.služba Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SBS Security s.r.o. 44626975 4 307,76 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
40180147 systém.konzultácie mzdy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 VEMA, s.r.o. 31355374 26,94 € 31.05.2018 14.06.2018 Faktúra
40180146 bateria NB TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UBS s.r.o. 25452207 42,00 € 30.05.2018 12.06.2018 Faktúra
40180140 školenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 48,00 € 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
40180145 Toner Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 78,60 € 24.05.2018 11.06.2018 Faktúra
40180141 Upratovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 350,25 € 22.05.2018 11.06.2018 Faktúra
40180143 Voda Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 287,84 € 21.05.2018 11.06.2018 Faktúra
40180138 tlačivá Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 169,28 € 17.05.2018 28.05.2018 Faktúra
40180139 služba siete Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.05.2018 28.05.2018 Faktúra
40180142 Upratovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 1 618,70 € 17.05.2018 11.06.2018 Faktúra
40180135 Služba IT Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Blaškovič Marek 45443254 1 000,00 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra