Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180237 | webhosting.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
40180238 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
40180239 | rozvrh | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
40180240 | update 2018/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
40180241 | vyhodnotenie šk.roku TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGVO s.r.o. | 50179047 | 240,00 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
40180233 | svietidlá,dvere,klučky jedáleň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 388,89 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
40180232 | sklrine ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 179,00 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
40180231 | Pis.stoly ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 416,01 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180234 | vstup.audit PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Barbara Timková | 47649101 | 500,00 € | 22.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
40180229 | stoličky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 793,99 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180230 | skrine ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 3 432,01 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180228 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 2 328,48 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
44180001 | inžinierska činnosť ENDORFINE | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 205,20 € | 17.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
40180225 | služba siete III.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180226 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 654,28 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180227 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 077,02 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180224 | BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180216 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 584,62 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
40180217 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 134,36 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
40180222 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,41 € | 09.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra |