Faktúry
Počet záznamov: 5007
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3025094 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025096 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 104,55 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025091 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025092 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025093 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 220,30 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3125005 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025090 | mix tyčiniek | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mixit | 24836451 | 449,70 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025089 | vodné, stočné, zrážky 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 142,08 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025088 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 120,54 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025087 | myši, klávesnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia, Allegro Slovakia | 35950226 | 203,66 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025085 | čokolády | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Čokoládovny Fikar | 25529811 | 97,31 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025083 | kontrola nákladného výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 516,60 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025084 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 145,02 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025086 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 809,77 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025082 | vypracovanie protokolu PZS | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Safimedi | 51010119 | 370,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025081 | zváračský kurz | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | 2 583,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025077 | elektrická energia 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 7 536,13 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025078 | vyúčtovanie plynu 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 347,50 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025079 | gastrolístky 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 686,29 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025080 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 309,45 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025076 | spracovanie miezd za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3125004 | daň z nehnuteľností na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 936,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025069 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 91,29 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025070 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 131,49 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025072 | strava 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 182,40 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025074 | orez stromov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 6 270,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025071 | väzba - protokoly (maturita) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 26,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025073 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 40,96 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025075 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 461,34 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3125003 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 1 627,54 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |