Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3019210 výkon zodpovednej osoby 08/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019208 správa informačných a komunikačných technológií 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019209 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 08/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019211 gastrolístky 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 103,41 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019207 predplatné Periskop pre riaditeľov škôl 09/2019 - 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Periskop - člen Komensky Group 50774336 12,00 € 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
3019274 predĺženie registrácie domény (sossc.sk) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WebHouse 36743852 14,28 € 31.07.2019 19.09.2019 Faktúra
3019206 podlahárske práce v triedach Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LINOS, Roman Rakús 33222401 11 918,40 € 25.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019206 podlahárske práce v triedach Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LINOS, Roman Rakús 33222401 11 918,40 € 25.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019205 jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 144,00 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019205 jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 144,00 € 24.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019204 maliarske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 824,51 € 23.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019201 mobil, Lešková 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019202 GSM brána 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019203 mobil, Gašparová 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,07 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019203 mobil, Gašparová 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,07 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019202 GSM brána 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019201 mobil, Lešková 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019200 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lauková Tatiana Mgr. 44095457 1 450,00 € 19.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3319036 zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GLOBAL GREEN 35790571 57,60 € 19.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019199 prebrúsenie betónu v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LINOS, Roman Rakús 33222401 2 131,20 € 17.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019198 oprava rozvodov ústredného kúrenia v posilňovni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 500,00 € 15.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019200 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lauková Tatiana Mgr. 44095457 1 450,00 € 15.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019197 elektromontážne práce v kuchyni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 441,72 € 12.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019204 maliarske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 824,51 € 12.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019195 oprava podlahy schodov a obkladu pri vchode - átrium Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ROBTEL Robert Putna 34777971 3 250,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019196 karta MultiSport 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 269,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019192 tlačivá Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠEVT 31331131 51,24 € 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
3019193 elektrická energia 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 370,24 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019194 doúčtovanie plynu 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 282,55 € 10.07.2019 20.12.2019 Faktúra
3019189 poplatky za pevné linky 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 64,57 € 09.07.2019 22.07.2019 Faktúra