Faktúry
Počet záznamov: 4974
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019210 | výkon zodpovednej osoby 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
3019208 | správa informačných a komunikačných technológií 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
3019209 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
3019211 | gastrolístky 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 103,41 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
3019207 | predplatné Periskop pre riaditeľov škôl 09/2019 - 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Periskop - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 € | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
3019274 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019205 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019205 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019204 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019201 | mobil, Lešková 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019202 | GSM brána 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019202 | GSM brána 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019201 | mobil, Lešková 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3319036 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019199 | prebrúsenie betónu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 2 131,20 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019198 | oprava rozvodov ústredného kúrenia v posilňovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 500,00 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019197 | elektromontážne práce v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 441,72 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019204 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
3019195 | oprava podlahy schodov a obkladu pri vchode - átrium | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 250,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019196 | karta MultiSport 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019192 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 51,24 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
3019193 | elektrická energia 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 370,24 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
3019194 | doúčtovanie plynu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 282,55 € | 10.07.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
3019189 | poplatky za pevné linky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,57 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |