Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3022323 | mobil, Gašparová 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
3022322 | GSM brána 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
3022321 | mobil, Lešková 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
3022319 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
3022318 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
3022320 | AKU fukár/vysávač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 144,90 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
3022317 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 30,76 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
3022316 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
3022315 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0115/22 | zámky do šatníkových skriniek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 53,88 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0116/22 | servis plynových kotlov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 530,40 € | 15.11.2022 | 14.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0117/22 | murárske a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,00 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3022314 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
3022313 | oprava a výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KORATEX | 31332277 | 100 111,16 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
3022311 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 67,97 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0114/22 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3022312 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
3022310 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 300,86 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022309 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 538,66 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022308 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 829,33 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |