Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5816

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3022323 mobil, Gašparová 11/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
3022322 GSM brána 11/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
3022321 mobil, Lešková 11/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
3022319 služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
3022318 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Petit Press 35790253 213,60 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
3022320 AKU fukár/vysávač Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mountfield SK 36377147 144,90 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
3022317 kalendáre Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 30,76 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
3022316 ISIC karta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 9,00 € 15.11.2022 25.11.2022 Faktúra
3022315 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
VO/0115/22 zámky do šatníkových skriniek Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ABAmet 47966947 53,88 € 15.11.2022 06.12.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0116/22 servis plynových kotlov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AMKOV 46715061 530,40 € 15.11.2022 14.12.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0117/22 murárske a maliarske práce Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 975,00 € 15.11.2022 15.12.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022314 AKU nabíjacia stanica Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mountfield SK 36377147 223,40 € 14.11.2022 21.11.2022 Faktúra
3022313 oprava a výmena podlahy v telocvični Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KORATEX 31332277 100 111,16 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
3022311 kalendáre Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 67,97 € 10.11.2022 23.11.2022 Faktúra
VO/0114/22 AKU nabíjacia stanica Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mountfield SK 36377147 223,40 € 10.11.2022 06.12.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022312 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 91,72 € 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
3022310 plyn 10/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 300,86 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
3022309 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 538,66 € 09.11.2022 14.11.2022 Faktúra
3022308 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 829,33 € 09.11.2022 14.11.2022 Faktúra