Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6473

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0142/23 vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 2 120,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0139/23 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 300,00 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023333 lavica do čakárne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 B2B Partner 44413467 532,80 € 26.10.2023 05.11.2023 Faktúra
3023329 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 278,44 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023331 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 286,00 € 25.10.2023 05.11.2023 Faktúra
3023330 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 313,50 € 25.10.2023 05.11.2023 Faktúra
VO/0138/23 gélové pero Hughes s lemovaním Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NATIONAL PEN 474116 115,79 € 25.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023332 záloha na plyn 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 10 434,00 € 25.10.2023 05.11.2023 Faktúra
VO/0136/23 varná kanvica, elektrický varič Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 205,80 € 24.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0137/23 lavica do čakárne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 B2B Partner 44413467 532,80 € 24.10.2023 28.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023328 mobil, Lukačovičová 10/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023327 mobil, Gašparová 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023326 GSM brána 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023325 mobil, Lukačovičová 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023324 mobil, Gallová 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
3023323 projektová dokumentácia - EPS Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Elektroprojekcia - Ing. Martin Štefík 17348072 1 800,00 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
VO/0134/23 orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 486,00 € 20.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0135/23 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 20.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023322 pohľadnice Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MFP papier 44937792 91,20 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
VO/0133/23 pohľadnice Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MFP papier 44937792 91,20 € 18.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka