Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023227 oprava strechy - vestibul Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 454,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
3023226 výroba reklamných spotov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GB FILM STUDIO - Mgr. art. Pavol Palárik 48156370 2 500,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
3023224 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 265,02 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
VO/0081/23 tabule s potlačou Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Trend Media 36367800 195,60 € 10.08.2023 06.09.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023223 vyúčtovanie plynu 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 42,87 € 09.08.2023 16.08.2023 Faktúra
VO/0078/23 oprava strechy - vestibul Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 454,00 € 08.08.2023 06.09.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0079/23 dodávka a pokládka podlahovej krytiny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ALDAM 53367715 1 626,02 € 08.08.2023 06.09.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0080/23 maliarske práce Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 EDMO 52131220 9 626,00 € 08.08.2023 06.09.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023222 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 47,19 € 04.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3123013 siete - ihrisko Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOŠÍK - siete 36556858 1 847,70 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3023221 revízia HP, pož.hydrantov, hadíc Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rohas 47224851 659,64 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3023220 prenájom technológií 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023219 správa počítačovej siete 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023218 telefónne poplatky 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023215 výkon zodpovednej osoby 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023217 gastrolístky 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 629,92 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023216 prenájom kopírovacieho stroja 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 218,97 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023214 údržbárske práce za 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 979,50 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023213 LED panel Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 InLED s.r.o. 46591451 209,88 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
VO/0077/23 údržbárske práce za 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 990,50 € 01.08.2023 06.09.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka