Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024217 | mobil, Gallová 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0110/24 | maliarsky a údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 171,20 € | 21.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024216 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024215 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 133,17 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024213 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 478,24 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024214 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 24,00 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024212 | záloha na plyn 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 589,00 € | 19.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024211 | aSc Agenda Komplet SŠ 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 529,00 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024210 | stôl na armwrestling | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PBTECH | 53059484 | 498,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024209 | výmena snímača tlaku vody na kotol HOVAL UltraGas 450, kontrola regulácie Top Tronic | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 492,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024207 | elektrická energia 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 978,62 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024208 | vodné, stočné, zrážky 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 034,08 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024206 | realizácia verejného obstarávania - vestibul, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 720,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024203 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024204 | rekonštrukcia lavíc v amfiteátri | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VR-TRADE, Mgr. Csaba Racskó | 41163095 | 9 925,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024205 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 464,94 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0109/24 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 07.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024201 | spracovanie miezd za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024202 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,13 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024200 | strava 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 711,96 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |